Workin
  • Apresentação
  • Histórico de alterações
  • Perguntas Frequentes
  • Comparativo de versões
  • Cadastros
    • Financeiro
      • Fluxo de caixa e DRE
        • Centro de custo
        • Conta caixa
        • Grupos de conta caixa
        • Totalizadores
      • Grupos de comissão
      • Prazos de pagamento
      • Bandeiras de cartão
      • Agências Bancárias
      • Contas Bancárias
    • Pessoas
      • Descrição dos campos
      • Marketplaces
      • Veículos
      • Histórico de Pessoa
      • Limite de crédito
    • Produtos
      • Etiquetas Térmicas
      • Grupos de Produtos
      • Locais de Estoque
      • Produtos
        • Descrição dos campos
        • Composição de produtos
        • Pré-cadastro de produtos
        • Clonagem de Produto
      • Alteração de Múltipla de Itens
      • Carga de balança
      • Inventário (Bloco H)
      • Unidades
      • Tabelas de preço
        • Cadastro de tabelas de preço
      • Tributações
        • Estaduais
        • Federais
        • IPI
        • PIS/COFINS
      • Outras informações
        • Validação de GTIN
    • Usuários
      • Usuários
      • Perfis
    • Fiscal
      • Naturezas de operação
      • Série de documentos
    • E-commerce
      • Categorias
      • Status de Pedido
      • Formas de Pagamento
      • Catálogos
    • Importações
      • Pessoas
      • Produtos
      • Contas à receber e pagar
      • Exemplos de arquivos para importação
  • Contratos
    • Locação
      • Emissão do Contrato de Locação
      • Encerramento
  • Financeiro
    • Boletos
      • Banco suportados
      • Enviar remessa BB
      • Gerar retorno BB
    • Caixas
      • Funcionamento Caixa/Carteira
    • Cheques
    • Cheques Emitidos
    • Comissões
      • Utilizando o módulo comissões.
    • Contas bancária
    • DRE
    • Fluxo de caixa
      • Fluxo de caixa em formato excel
    • Faturas
    • Remessas
    • Conciliação de cartões
    • Contas à receber
      • Gerar impressão de fatura
    • Contas à pagar
    • Haver
      • Como lançar um haver
      • Como realizar uma baixa manual de haver
      • Como baixar um haver em uma venda
    • Mercado Pago
      • Gerenciamento de recebimentos
      • Como receber via Mercado Pago
  • Movimentações
    • Ordem de Serviço
      • Nova OS
      • Acompanhamento
      • Listagem
      • Emitir NF-e de uma OS
      • Como cancelar o faturamento de uma Ordem de Serviço
    • Saídas
      • NFC-e
        • Emitir NFC-e
        • Emitir uma NFC-e de entrega à domicílio
        • Visualização de NFC-e
        • Opções Fiscais
      • NF-e
        • Emissão de NF-e de venda
        • Emissão de NF-e de devolução
        • Visualização da NF-e
        • Opções Fiscais
      • Orçamentos
        • Emissão de Orçamento
        • Visualizar Orçamento
        • Opções do Orçamento
      • PDV
        • Emissão de PDV
        • Visualização de PDV
    • Entradas
      • Lançar NF de Compra
        • Nova Nota
        • Importar XML
      • NF-e recebidas
        • Distribuição de documentos
        • NF-e recebidas
        • Importação
      • Manifestação do destinatário
        • Como realizar a manifestação
    • Devoluções de venda
      • Como lançar uma devolução de venda
      • Como realizar a baixa de uma devolução
      • Como emitir uma NF-e à partir de uma devolução
    • Devoluções de compra
    • MDF-e
      • Listagem de MDF-e
      • Emissão de MDF-e
      • Clonar MDF-e
    • CT-e
      • Listagem de CT-e
      • Emissão de CT-e
    • NFS-e
    • Ajus. de estoque
      • Listagem de Ajuste de Estoque
      • Novo Ajuste de Estoque
    • Ordens de Produção
      • Nova Ordem de Produção
    • Clube de fidelidade
      • Resgate de pontos
    • Histórico de Sincronizações
    • Reservas de estoque
      • Como criar uma reserva de estoque
      • Como gerenciar uma reserva de estoque
      • Como visualizar as reservas de estoque de um produto
  • Relatórios
    • Contas Bancárias
      • Listagem de Movimentações Bancárias
    • Cheques
      • Recebidos
      • Emitidos
    • Faturas
      • Listagem de Faturas
    • Contratos
      • Listagem de Contrato de Manutenção
      • Listagem de Contrato de Locação
    • Pessoas
      • Listagem de Pessoas
      • Listagem de Pessoas com Observação
      • Listagem de Aniversariantes
    • Produtos
      • Listagem de Produtos
      • Estoque Mínimo
      • Estoque Máximo
      • Pimaco
      • Etiquetas Térmicas
      • Exportar CSV
      • Produtos Vendidos
      • Curva ABC
      • Estoque em referido Dia
      • Histórico
    • Notas Fiscais
      • Listagem
    • Notas Fiscais de Entrada
      • Notas Importadas
      • Notas Recebidas
    • Notas Fiscais de Serviço
      • Listagem
    • Vendas
      • Resumo de Vendas
    • Ordem de Serviços
      • Listagem de Ordem de Serviço
    • Ordens de Produção
      • Listagem
    • PDVs
      • Listagem
    • Orçamentos
      • Listagem
    • Recebimentos
      • Listagem
      • Listagem Detalhada
      • Listagem de Movimentos de Recebimentos
    • Pagamentos
      • Listagem
      • Listagem Detalhada
      • Listagem de Movimentos de Pagamentos
  • Configurações
    • Ordens de Serviço
    • Catálogo Digital
    • Integração Domínio
    • Clube de fidelidade
    • Mercado Pago
  • Conhecimentos Gerais
    • Financeiro
      • Plano de Contas
    • Tributação
      • CST
      • CFOP
      • Impostos
        • Estaduais
          • ICMS
        • Federais
      • MVA Interestadual Pará
  • Integrações
    • NAPP
  • PDV Android
    • Como configurar para operar com a Stone
  • Dispositivos e sistemas homologados
Powered by GitBook
On this page
  • Dados da NF-e
  • Totais
  • Produtos da NF-e
  • Quantidades
  • Cadastrar Pacote
  • Preços
  • Finalização
  • Veja um vídeo explicativo em nosso canal do YouTube.

Was this helpful?

  1. Movimentações
  2. Entradas
  3. Lançar NF de Compra

Importar XML

Pagina para lançar uma nota de entrada importando o XML

PreviousNova NotaNextNF-e recebidas

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

Essa página pode ser acessada por Movimentações/Entradas/Lançar NF de compra, clicar no botão Opções e em Importar XML.

Botão Procurar - Abre o campo para encontrar e abrir o documento XML.

Botão Voltar para Listagem - Volta para a Listagem de Notas Fiscais de Entrada.

Botão Importar - Importar Nota Fiscal pelo XML.

Dados da NF-e

Natureza da Operação - CFOP da nota, o CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações e a Sefaz usa pra ter um parâmetro das tributações.

Entrada - Data da entrada da nota.

Centro de Custo - Centro de Custo da nota.

Conta Caixa - Conta caixa da nota.

Totais

Base ICMS - A base do ICMS da Nota.

Valor ICMS - Valor total do ICMS nessa Nota.

Base ICMSST - Base do ICMS de Substituição da nota.

Valor ICMSST - Valor total do ICMS de Substituição da nota.

Valor PIS - Valor total do PIS da nota.

Total dos Produtos - Total do produtos.

Frete - Total gasto no frete do produto, pode ser alterado.

Seguro - Campo alterável, total de seguro da nota.

Descontos - Total do desconto na nota.

Outras Desp. - Total de outras despesas na nota.

Valor COFINS - Valor total do COFINS na nota.

Total da NF-e - Total final da nota.

Botão Seguir para Produtos - Segue para o lançamento dos produtos na nota.

Produtos da NF-e

Ref. Fabr. - Referência do Fabricante é o código do produto no fabricante.

Nome XML - Nome do produto no XML.

Produto - Se um produto com o nome que veio na nota já estiver cadastrado ele aparece automaticamente. Se não, é possível procurar clicando no campo do produto e digitando o nome dele no sistema e clicando no produto certo para selecionar.

Cadastrar produto automaticamente - Cadastra esse produto automaticamente no sistema.

Editar este produto - Abre a tela de cadastro desse produto para as edições.

Botão Voltar para cabeçalho - Volta para o cabeçalho da nota.

Botão Seguir para quantidade - Segue para a próxima pagina de entrada de nota.

Quantidades

Quantidade - Quantidade de produtos que entra na nota.

Unidade - Unidade de venda de cada produto, as unidades podem ser cadastradas em Cadastros/Produtos/Unidades.

Multiplicador - MULTIPLICADOR é o Fator que indica, na operação de multiplicação, quantas vezes o outro é somado. Para encontrarmos esse FATOR, é necessário utilizar a formula multiplicador = quantidade / peso.

Suponhamos que você está dando entrada em uma nota fiscal de compra o qual o seu fornecedor utilizou a unidade de medida quilograma, mas você vende este mesmo produto em unidade peça, na nota fiscal do seu fornecedor ele colocou a quantidade de 5 kg, e dentro da caixa vieram 15 unidades desse produto e você quer vender por unidade e não por peso, sendo assim será necessário você aplicar a fórmula:

Multiplicador = quantidade/peso (quantidade dividida pelo peso) Multiplicador = 15 unidades / 5kg Multiplicador = 3.

3 é o resultado que você deverá inserir no campo multiplicador no cadastro do produto.

Total - O de produtos que serão adicionados no estoque.

Cadastrar Pacote - Abre a tela para editar ou lançar a unidade e o multiplicador do produto.

Botão Seguir para Preços - Segue para a página de preços.

Cadastrar Pacote

Unidade - Unidade que o produto será vendido.

Multiplicador - Multiplicador calculado para organizar a quantidade que veio da nota na quantidade que deve entrar no estoque.

Botão Salvar - Salva a nova unidade com o Multiplicador do produto.

Preços

Opções de preço - Define que metodologia o sistema usa para calcular o novo preço.

Opções

Manter Markups atuais - Mantem a porcentagem ganha nesse produto que já estava cadastrada em cada produto.

Manter preços de venda atuais - Mantém o preço dos produtos cadastrado no sistema.

Definir um markup para todos os itens - Define uma porcentagem sobre o custo do produto para gerar o preço total.

Markup (%) - Porcentagem a ser adicionada no preço dos produtos.

Produto

Produto - Nome do produto.

Custo Atual (R$) - Preço de Custo atual do produto.

Markup Atual (%) - Porcentagem atual lançado sobre esse produto.

Preço Atual (R$) - Preço atual do produto lançado no produto.

Novo Custo (R$) - Preço do produto na nota.

Novo Markup (%) - Nova porcentagem de lucro sobre esse produto.

Novo Preço (R$) - Novo preço de venda do produto.

Botão Voltar para quantidades - Volta para as quantidade dos produtos.

Seguir para finalização - Segue para a finalização da nota.

Finalização

Total da Nota - Preço total da nota.

Documento - Se a nota foi feita como Boleto o número do documento vai aparecer nesse campo.

Vencimento - Data de Vencimento do Boleto.

Valor (R$) - Valor do Boleto.

Botão Voltar para preços - Volta para a tela de lançamento de preços.

Botão Finalizar - Finaliza o lançamento da nota.

Veja um vídeo explicativo em nosso

canal do YouTube.
Importação de Nota Fiscal
Box de Dados da NF-e
Lançamento de Produto na Nota
Lançamento de unidades dos produtos na nota.
tela para cadastrar um novo pacote
Página para lançar os preços do produto.
Alteração do preço do produto.
Opções de preços.
Pagina de finalização