Faturas
Como faturar um ou mais Recebimentos.
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Para acessar a listagem, você deve ir em Financeira/Faturas, será apresentado a tela de listagem dos faturamentos existentes e disponíveis no sistema. Para gerar um novo faturamento clique no Botão Nova Fatura.
Código - Código gerado pelo sistema.
Pessoa - Pessoa que será feita o faturamento.
Vencimento - Vencimento do novo faturamento.
Valor - Valor do novo faturamento, é adicionado conforme se escolhe os recebimentos para fechar.
Conta Bancária para Boleto - Conta Bancária para gerar o boleto do faturamento.
Botão + - Usado para adicionar determinado recebimento ao faturamento.
Botão X - Usado para remover determinado recebimento dom faturamento.
Botão Salvar - Salva as informações do faturamento.
Botão voltar para listagem - Volta para a tela de listagem de faturamentos.
Número - Número da Fatura.
Valor - Valor final da Fatura.
Saldo - Saldo final do Faturamento.
Pessoa - Pessoa que foi feito o faturamento.
Emissão - Data de emissão do Faturamento.
Conta Bancária - Conta bancária para geração dos Boletos.
Vencimento - Vencimento do Faturamento.
Recebimentos Vinculados - Listagem com o recebimentos vinculados a esse faturamento.
Botão voltar para listagem - Volta para a tela de listagem de faturamentos.
Liquidar - Liquidar o Faturamento.
Data de Pagamento - Data do Pagamento do Faturamento.
Valor Pago - Valor pago no Faturamento.
Forma de Pagamento - Forma de Pagamento da Fatura.
Destino - Conta de destino do pagamento.
Botão Cancelar - Botão para cancelar
Botão Liquidar - Liquida a Fatura.
Botão voltar para listagem - Volta para a tela de listagem de faturamentos.
Botão Gerar PDF - Gera o PDF da fatura liquidada.
Botão Excluir - exclui a fatura.
Botão Gerar PDF - Gera o PDF do faturamento.
Botão Excluir - Exclui o faturamento.
Botão Sim - Exclui o faturamento.
Botão Não - Volta para a tela de visualização do faturamento.